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送心意

張壹老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-31 10:15

你好,調(diào)整轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目

張英 追問

2020-12-31 10:37

當(dāng)時(shí)發(fā)生時(shí)借其他應(yīng)收款貸銀行,已經(jīng)跨年怎樣轉(zhuǎn)到費(fèi)用中會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?不能算作營(yíng)業(yè)外支出嗎?

張壹老師 解答

2020-12-31 10:58

你好,也可以入營(yíng)業(yè)外支出,如果你正確對(duì)應(yīng)你以前的費(fèi)用科目,會(huì)比較好.

張英 追問

2020-12-31 11:11

具體的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫呢?

張壹老師 解答

2020-12-31 11:14

你好,如果這筆費(fèi)用是社保,你就入在管理費(fèi)用-社保里面,入應(yīng)付職工薪酬.

張英 追問

2020-12-31 11:40

在2020年度直接做一個(gè)調(diào)整憑證借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬就行了吧,不用寫其他分錄了吧?

張壹老師 解答

2020-12-31 11:45

你好,分錄請(qǐng)參考
借管理費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款.
這樣才平的.

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你好,調(diào)整轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目
2020-12-31 10:15:54
你好同學(xué) 可以的同學(xué)這樣也是可以的
2019-11-15 14:36:47
,借其他應(yīng)收款~社保局貸現(xiàn)金,工傷認(rèn)定后3200借現(xiàn)金3200其他應(yīng)收款~員工3220貸其他應(yīng)收款~社保局6420這樣對(duì)的
2020-05-26 16:23:47
你好,意思是四月的社保公司和個(gè)人的都繳納了,但是個(gè)人的沒有從個(gè)人工資里扣除。 可以計(jì)入其他應(yīng)收款,要求個(gè)人歸還給公司。
2020-09-22 11:51:09
同學(xué)您好,其他應(yīng)收款社保費(fèi)借方有余額表示要扣回員工的社???/div>
2024-01-13 20:09:54
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