
請問公司租房的廠房,用于生產(chǎn),每月計提房租。這個分錄:借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款然后收到房租專票的時候:借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:現(xiàn)金
答: 同學(xué)你好,租金應(yīng)是計入管理費用的;其他是對的;
上月的發(fā)票已抵扣做賬是借:制造費用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項抵扣 貸:其他應(yīng)付款 進(jìn)項已抵扣。現(xiàn)在要紅沖做賬,請問怎么做
答: 借其他應(yīng)付款貸制造費用,進(jìn)項轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原分錄為借:制造費用 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)想紅沖制造費用和其他應(yīng)付款,并進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
外加工的記其他應(yīng)付款,自己加工的記制造費用對嗎是借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅 貸銀行存款支付加工費
老師我的前任去年9月掛賬其他應(yīng)付款車配件,到10月付款時直接走制造費用,現(xiàn)在怎么調(diào)整其他應(yīng)付款為0
就是供水公司,本來是借其他應(yīng)付款。后來到期了,就是借管理制造費用,貸其他應(yīng)付款,我搞不懂他的增減借貸方向
老師,3月計提電費5萬元,借:制造費用-電費,貸:其他應(yīng)付款 ,已經(jīng)結(jié)賬了,4月份才確認(rèn)3月電費有7萬元,4月的賬務(wù)上可以補(bǔ)計提嗎?


郭幸運 追問
2020-12-30 19:19
立紅老師 解答
2020-12-30 19:24
郭幸運 追問
2020-12-30 19:35
立紅老師 解答
2020-12-31 10:56