
以前年度多交稅款,辦理了抵稅款,怎么做賬務處理
答: 你好,以前年度多交稅款,辦理了抵稅款,只需要做相應計提分錄就是了?
以前年度增值稅附征多交,稅務局辦理留抵稅后,賬務處理怎么做?
答: 你好!只實際繳納多了嗎?原分錄紅字沖回涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
抵扣以前年度多交所得稅怎么做賬務處理
答: 補繳上年度少繳企業(yè)所得稅的會計分錄: 1、借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出---滯納金支出 貸:銀行存款 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應繳稅費 ---企業(yè)所得稅 3、借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 4、實際交納時: 借:應交稅金--應交所得稅 貸:銀行存款





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