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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-09-28 17:15

外銷是沒有稅金的吧,如果我的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還多,稅負(fù)率不是負(fù)數(shù)嗎

安An 追問

2016-09-28 17:23

外貿(mào)不懂,怎么算呀。

曉海老師 解答

2016-09-28 16:38

你好,按實(shí)際繳納的稅金除以銷售收入就可以,

曉海老師 解答

2016-09-28 17:18

你好!內(nèi)外貿(mào)需要分開核算

曉海老師 解答

2016-09-28 17:32

你好!外貿(mào)退稅是零

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你好,按實(shí)際繳納的稅金除以銷售收入就可以,
2016-09-28 16:38:03
麻煩老師回答下我的問題
2018-04-27 10:24:19
稅負(fù)率=繳稅金額/不含稅收入總額
2017-07-06 15:10:10
:稅收負(fù)擔(dān)率=[(內(nèi)銷收入+外銷收入)*適用稅率-(上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)-期末留抵-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入*100% 注:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉(zhuǎn)出的部分或生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率稅負(fù)率計(jì)算: 第一種計(jì)算方法是:(免抵額+應(yīng)納稅額)/全年銷售收入。 第二種方法是:(全年銷售收入*17%-進(jìn)項(xiàng)稅額+期初進(jìn)項(xiàng)留抵-期末進(jìn)項(xiàng)留抵)/全年銷售收入。 此兩種計(jì)算方法的結(jié)果是一致的。 注:1 .對(duì)實(shí)行免抵退的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 2. 通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬轉(zhuǎn)出未交增值稅累計(jì)數(shù)+出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù) 增值稅稅負(fù)率 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例.
2019-03-01 10:17:27
你好,通常是一年之內(nèi)控制好增值稅,所得稅稅負(fù)率就可以了
2017-10-25 08:32:27
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