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送心意

糖心老師

職稱初級會計師

2020-12-29 21:09

學(xué)員您好,如果無形資產(chǎn)不多的話,可以不必要做自定義轉(zhuǎn)賬,可以設(shè)置為常用憑證,下月再攤銷時直接調(diào)用這個常用憑證。如果多的話可以設(shè)置一下,財務(wù)會計-期末-轉(zhuǎn)賬定義-自定義轉(zhuǎn)賬,將無形資產(chǎn)資料錄進(jìn)去就可以了。

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學(xué)員您好,如果無形資產(chǎn)不多的話,可以不必要做自定義轉(zhuǎn)賬,可以設(shè)置為常用憑證,下月再攤銷時直接調(diào)用這個常用憑證。如果多的話可以設(shè)置一下,財務(wù)會計-期末-轉(zhuǎn)賬定義-自定義轉(zhuǎn)賬,將無形資產(chǎn)資料錄進(jìn)去就可以了。
2020-12-29 21:09:07
您好 手工錄入憑證 借 管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 貸 累計攤銷
2021-04-02 13:18:19
同學(xué),你好 每年攤銷分錄 借:管理費用4560 貸:累計攤銷4560
2020-06-09 07:32:37
你是要計算無形資產(chǎn)每月攤銷金額嗎,每月攤銷額=480000*(1-5%)/120
2020-06-09 08:04:45
您好,很高興為您解答問題! 2016年末,應(yīng)計提的減值準(zhǔn)備的金額為100-100/10×2-60=20(萬元),此時賬面價值為60萬元,應(yīng)該以此為基數(shù)計算以后5年的攤銷額,因此2017年計提攤銷60/5=12(萬元)。 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 祝您工作順利!
2019-01-22 15:37:12
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