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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2020-12-29 09:06

你好!通過以前年度損益調(diào)整科目 不影響今年損益,是以前年月的收入吧

十月 追問

2020-12-29 09:07

是今年一月份漏記的一筆收入,也要這么處理嗎

QQ老師 解答

2020-12-29 09:10

你好!之前申報確認(rèn)的無票收入嗎?

十月 追問

2020-12-29 09:13

沒有,就是外賬會計(jì)漏做了,帳也是亂七八糟,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏記了一筆收入,準(zhǔn)備把帳補(bǔ)上,稅金已經(jīng)繳納了,我應(yīng)該直接沖應(yīng)交稅費(fèi)還是用其他科目來調(diào)呢

QQ老師 解答

2020-12-29 09:15

你好!稅金已經(jīng)繳納了,當(dāng)時申報的時候收入和賬面也對不上是吧

十月 追問

2020-12-29 09:17

外賬會計(jì)亂做的,現(xiàn)在把帳接回來發(fā)現(xiàn)申報的跟開票的收入對不上,所以要補(bǔ)記這筆,主要稅金已經(jīng)交了應(yīng)該怎么調(diào)比較好

QQ老師 解答

2020-12-29 09:19

你好!補(bǔ)上收入,沖一個無票收入稅金

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相關(guān)問題討論
通過以前年度損益調(diào)整處理吧 ,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2017-03-06 16:41:50
你好!通過以前年度損益調(diào)整科目 不影響今年損益,是以前年月的收入吧
2020-12-29 09:06:26
你好 內(nèi)賬的稅金 你如果是參考外賬來做了增值稅明細(xì)的。 你就按明細(xì)做。 如果沒有參考外賬做 。那么 繳納的稅費(fèi) 可以直接做管理費(fèi)用去
2021-03-31 12:24:17
你好你是價稅合計(jì)做賬的嗎 是的話借管理費(fèi)用完貸其他應(yīng)付款
2021-11-21 09:03:29
同學(xué)你好 這個做往來就可以了
2022-09-21 10:27:19
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