
外賬多提少提的稅金隔年了怎么操作
答: 通過以前年度損益調(diào)整處理吧 ,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師,從外賬會計(jì)那里把帳接回來,發(fā)現(xiàn)漏記了一筆收入記到當(dāng)期了,但是稅金已經(jīng)繳納了,稅費(fèi)我應(yīng)該怎么調(diào)呢
答: 你好!通過以前年度損益調(diào)整科目 不影響今年損益,是以前年月的收入吧
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做內(nèi)賬,外賬會計(jì)把稅金算出來了,要在10月份計(jì)提,這個分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好你是價稅合計(jì)做賬的嗎 是的話借管理費(fèi)用完貸其他應(yīng)付款


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2020-12-29 09:07
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