
我們公司的實(shí)收資本不是認(rèn)繳的,是一次到位,由于開(kāi)票的收入很小,費(fèi)用比較大,老板娘一直用自己的卡往公戶轉(zhuǎn)款,其實(shí)也不屬于老板的錢(qián),是不含票收入,我們公司作為融資款,先掛老板的往來(lái)賬,這個(gè)往來(lái)賬怎么沖銷(xiāo)
答: 你好,如果沒(méi)有償還,就只能是掛賬上了
新到一家公司,沒(méi)有期初無(wú)法盤(pán)點(diǎn),用老板娘的應(yīng)收應(yīng)付和他們以前記錄的實(shí)收資本做期初可以么?如果不平衡怎么處理?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是建筑業(yè)掛靠別人,發(fā)生的費(fèi)用老板娘和老板都用私戶付款,我想做一個(gè)上級(jí)撥入資金科目,我把實(shí)收資本科目改了還成上級(jí)撥入資金行不行
答: 你好,您改的是外賬科目嗎?那不行的


涵 追問(wèn)
2016-09-28 09:04
鄒老師 解答
2016-09-28 08:51
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2016-09-28 08:56
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2016-09-28 09:06