老師您好,我6月份做的借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,7月做賬:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金。我想問老師一下,如果我把6月這筆沖銷,7月份的借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金也沖銷,那么7月份借:庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款也沖銷還是做還款:借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金呀,麻煩老師。
燕子
于2016-09-27 21:26 發(fā)布 ??2154次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-09-27 21:38
是的鄒老師,我要沖6月份的就是紅字沖,6月份沖了,我還要把7月份借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金也紅字沖,我就想問您一下,7月份借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款我是不是也要紅字沖,不能做成還款:借:其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金?
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你好,如果是沖銷6月份的
應(yīng)當(dāng)是 借 :應(yīng)付職工薪酬,貸:主營業(yè)務(wù)成本 才對
2016-09-27 21:34:24
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燕子 追問
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