
公司的現(xiàn)金是先借股東的,會計分錄:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 通過銀行轉(zhuǎn)給股東:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣沒有錯吧?
答: 沒有錯,你做的會計處理是正確的。
老師,4s 店銷售一輛車,客戶把保險費(fèi)給4s店,4s店把保險費(fèi)給保險公司。會計分錄是:借:應(yīng)收賬款-張三 貸:其他應(yīng)付款-代收代付保險費(fèi)借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-張三借:其他應(yīng)付款-代收代付保險費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金老師,會計分錄這樣正確嗎?
答: 同學(xué)你好 這個是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司向別的公司借款200萬,做驗資,驗完資就還給對方了,怎么做會計分錄。他們把錢打到我們老板個人卡上,,老板給公司轉(zhuǎn)賬,最后,公司轉(zhuǎn)給對方賬戶 我先做了一筆借款,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款, ,還款的時候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。收到投資款的時候不知道咋做,感覺是重了
答: 外帳你不要做別人借款啊,轉(zhuǎn)給別人才做借其他應(yīng)收貸銀行


李老師 解答
2016-09-27 11:43
李老師 解答
2016-09-27 18:06