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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-26 15:54

因為我做這表是月末計提折舊的,那表是否需要改動。因為我做的是補做今年3月份的固定資產(chǎn)折舊,那今后4月。5月之后折舊我應該怎么做表

trou dieu 追問

2016-09-26 15:59

3月份補做的話就是把多提的做沖銷分錄,那今后4,5月也是每次做沖銷分錄嗎?那為什么前面第一項固定資產(chǎn)(激光打印機)未提折舊為0,難道就因為殘值為0是空的嗎?麻煩老師把我解答,謝謝

吳月柳 解答

2016-09-26 15:50

是的,多提了0.07,做沖銷分錄,借:累計折舊-客車 0.07  貸:管理費用0.07

吳月柳 解答

2016-09-26 15:55

不用重新做表格,這個掛在上面就可以了,那你現(xiàn)在補做的話把0.07減出來。

吳月柳 解答

2016-09-26 16:05

4.5月不用再沖銷了,按正常提,那個打印機可能已經(jīng)提完了,所以掛在賬上,未提折舊為0證明已經(jīng)提夠折舊了,這個表格已經(jīng)設好公式的了,你不用修改,不然你更加不明白了。

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你好,最后一期累折舊應是倒擠的,就是將最后的差額計入累計折舊 就可以,調整分錄 借:制造費用等 負數(shù) 2.72 貸:累計折舊 負數(shù)2.72
2020-03-17 15:31:15
是的,多提了0.07,做沖銷分錄,借:累計折舊-客車 0.07 貸:管理費用0.07
2016-09-26 15:50:33
這個不能是負數(shù)的哦
2020-04-29 11:51:45
凈額=原價減去累計折舊。負數(shù)是證明多計提了,調整分錄如下: 借:累計折舊 貸:管理費用等
2018-10-30 10:07:05
你好!什么原因產(chǎn)生的負數(shù)?固定資產(chǎn)憑證是借方負數(shù)嗎?
2018-08-06 13:54:25
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