老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

突然想通一個業(yè)務(wù),你看對不對,他們拿回來完稅證明,說明預(yù)繳稅款,借應(yīng)交稅費,貸,銀行存款,給對方開具普通發(fā)票,借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入,預(yù)繳的這部分稅款,就是這個主營收入日后保稅應(yīng)該扣除的稅款,對么?
答: 您好,對的。
你好老師,我是個體戶餐飲店,每天收款有的是開普通發(fā)票,發(fā)票的稅率是3%,納稅增值稅方面國稅有核定低于19000是免稅的。7月份開發(fā)票總額是七千多,收入做憑證時借現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,還考慮應(yīng)交稅費嗎?
答: 您好,要考慮應(yīng)交稅費的,如果交增值稅的話,交稅費記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的借方,如果不交增值稅的率,把這部分增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,或者其他收益科目就行了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,開出的普通發(fā)票,在記賬時候,不需要價稅分離記錄把,即:借,銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,不需要貸:應(yīng)交稅費吧
答: 普通發(fā)票也要繳納稅費的,需要貸記應(yīng)交稅費。


李老師 解答
2016-09-26 13:43
李老師 解答
2016-09-26 13:49