
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調整,而退所得稅,可否在12月做分錄調,如何做,如果現(xiàn)招待費10000元,未超收入的千分之五。
答: 您好,您是什么意思?是做退稅的分錄嗎?
年度所得稅清繳,公司虧損,但招待費超支,需交所得稅嗎
答: 招待費超支的金額調增應納稅所得額,與原虧損一起計算實際應納稅所得。超出部分并不需要單獨交稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司2019年的業(yè)務招待費為10000,收入為210000,那這邊企業(yè)年度所得稅可以扣除多少?
答: 你好,同學。 你這里是 210000*0.5%=1050 10000*60%=6000 可扣除1050

