老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費用-福利費 答
老師,一套賬的大公司核對應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費計入什么科目呢?? 問
工廠車間工人的伙食費計入 制造費用-福利費 答

服務(wù)業(yè)有加計抵減政策。加計抵減需要計提么?然后怎么做分錄。繳納時又怎么做分錄
答: 你好,可以計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入 需要抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
老師,公司享受加計抵減政策,當(dāng)期加計抵減前的應(yīng)納稅額大于零,但是小于當(dāng)期可抵減加計抵減額的,增值稅和附加稅怎么計提,繳納時怎么做分錄
答: 那就不用繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸;其他收益 附加稅不用計提的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請問下加計抵減10%的會計分錄應(yīng)該怎么做?比如具體的分錄, 計提加計抵減時分錄是怎樣,抵減時分錄又怎么做,有結(jié)余又該怎么做 ? 麻煩老師幫忙解答下 謝謝
答: 一、加計扣除 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計扣除) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 二、加計扣除抵減時 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計扣除) 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 三、有結(jié)余后期可以抵減應(yīng)交的增值稅

