
老師,您好,請問一下,小規(guī)模企業(yè),第一季度的時候全部開了3個點的發(fā)票,4月的時候按照3%交稅了,在5月的時候收到稅局短信說可以減按1%去申請退稅,就去稅局修改報表后退了3月開的發(fā)票的2%的稅款回來。在第二季度的時候,因為合作問題,客戶那邊把第一季度開的發(fā)票都退回來了,說不合作了,我們就把發(fā)票紅沖了,后來又說要繼續(xù)合作,就又重開了相同含稅金額的1%的發(fā)票給客戶,導(dǎo)致第二季度總的銷售額是正數(shù),但是稅款是負(fù)數(shù),那是否可以申請退稅,報表要怎么填寫?
答: 您好,去稅局修改申報表,按最后確定的交易額來申報。
老師,請問以前年度的銷售發(fā)生部分金額退回,對方開具的紅字發(fā)票,我方?jīng)_減的銷項稅能申請留底退稅嗎?含稅金額幾千萬
答: 同學(xué)你好 你們可以直接申請退稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?發(fā)票紅沖之后怎么申請退稅啊
答: 你好,發(fā)票紅沖,是做收入,銷項稅額的負(fù)數(shù)處理,不一定退稅的啊?


黃小橘 追問
2020-12-23 12:13
張鵑老師 解答
2020-12-23 12:17
黃小橘 追問
2020-12-23 12:25
張鵑老師 解答
2020-12-23 12:29