
以前年度的費用現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是我們公司替別的公司墊付了,現(xiàn)在要做借應(yīng)收帳款,貸方怎么做?
答: 你好,當(dāng)初是做費用了嗎?那樣的話,需要通過以前年度損益調(diào)整科目,
補記以前年度應(yīng)收帳款,如何記帳?
答: 你好,是收入的應(yīng)收賬款,還是收回了貨款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應(yīng)收帳款會少收3000元,是以前年度開的發(fā)票,這種情況帳務(wù)如何處理會更好呢?
答: 你好,是給對方 的優(yōu)惠,還是發(fā)生壞賬無法收回了
很多年以前以前的應(yīng)收應(yīng)付款現(xiàn)在要沖掉的話可以直接通過以前年度損益調(diào)整來沖掉不?
款付了,沒有做存貨或者費用,發(fā)票沒收到(丟了),時間很久了,企業(yè)選擇做以前年度損益,沖平應(yīng)付賬款,是否有風(fēng)險,不影響利潤
老師,調(diào)整往年的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款這些科目是直接調(diào)整還是有涉及到以前年度損益這個過渡性科目呢?
老師你好 去年多暫估的成本 現(xiàn)在收到發(fā)票 分錄可以這樣這嗎 借: 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整

