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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-12-22 10:05

您好,上月收到抵扣
借:費用
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸:其他應(yīng)付款-員工
支付時
借:其他應(yīng)付款-員工
貸:銀行存款

柔弱的眼睛 追問

2020-12-22 10:27

老師,還有其他發(fā)票合并在一起報銷呢,分錄如何做呢?

微微老師 解答

2020-12-22 10:31

都一樣的呢,是什么,就入什么費用就好,不影響啊

柔弱的眼睛 追問

2020-12-22 10:38

比方說專票900元,報銷金額是2000元,上月做分錄,是:借:費用1800元  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額200  貸:其他應(yīng)付款-員工,是這樣嗎?

微微老師 解答

2020-12-22 10:41

是的,是這樣理解的呢

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相關(guān)問題討論
您好,上月收到抵扣 借:費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-員工 支付時 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款
2020-12-22 10:05:40
您好,上月收到抵扣 借:費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-員工 支付時 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款
2020-12-22 10:05:36
同學(xué)你好 計提工資的時候多計提這部分
2022-02-12 15:16:25
-數(shù)字賬戶-發(fā)票查詢統(tǒng)計-歷史抵扣信息查詢 (查詢多個歷史稅款所屬期抵扣統(tǒng)計確認信息)
2024-01-02 15:08:13
同學(xué)你好,不能抵扣的進項,做進項轉(zhuǎn)出就可以 借,管理費用等 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出;
2021-09-02 15:41:28
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