各位老師。我們公司是紡織品公司。然后有境外有 問(wèn)
提供境外服務(wù) 是免征增值稅 答
老師,運(yùn)費(fèi)發(fā)票交什么印花稅 問(wèn)
同學(xué),你好 按照運(yùn)輸合同,萬(wàn)分之三 答
老師,您好,我想問(wèn)下,假如2023年12月有筆費(fèi)用做了賬 問(wèn)
意思是收到發(fā)票有金額差還是怎么回事? 答
在哪里查詢企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則屬于哪類 問(wèn)
我要辦稅-綜合信息報(bào)告-制度信息報(bào)告-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告 答
含稅855000扣除五個(gè)點(diǎn)變成未稅是怎么算 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 855000/1.05 答

1:中淮公司(增值稅一般納稅人)2019年12月3日,從道富公司購(gòu)入甲材料100千克,單價(jià)50元,計(jì)50000元,增值稅額6500元,運(yùn)輸費(fèi)1000,)增值稅額0元,款場(chǎng)已用銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。2:12月5日,上述所購(gòu)甲材料驗(yàn)收入庫(kù)怎么用借貸記賬法來(lái)表示上面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)??
答: 您好 借:在途物資 50000%2B1000=51000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6500 貸:銀行存款 51000%2B6500=57500 借:原材料 51000 貸;在途物資 51000
一般納稅人,外賬, 16年的賬上,有16萬(wàn)多的運(yùn)輸費(fèi),找個(gè)體司機(jī)送貨的,沒(méi)有發(fā)票,賬上 付給司機(jī)的運(yùn)費(fèi)是 借 其它應(yīng)收款 某某個(gè)人,貸: 銀行存款,17年匯算要調(diào)整嗎?
答: 你好,不需要調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
【實(shí)訓(xùn)資料】悅達(dá)公司,增值稅一般納稅人,2019年12月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、 向大光公司購(gòu)進(jìn)A材料5噸,貨款2,100元,增值稅額273元,價(jià)稅款尚未支付,材料未到。2、 向建業(yè)公司購(gòu)進(jìn)B材料10噸,貨款12,000,增值稅額1,560元,價(jià)稅款以銀行存款支付。3、 向大同公司購(gòu)進(jìn)C、D材料,貨款均為4000元,增值稅額共計(jì)1,040元,以銀行存款支付其中的6000元,其余貨款暫欠,材料驗(yàn)收入庫(kù)。4、 該公司以銀行存款償還大光公司和大同公司前欠款項(xiàng)。5、 以銀行存款支付上述A、B材料的運(yùn)雜費(fèi)共690元,要求按A、B兩種材料的重量進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
答: 同學(xué)你好 1 借,在途物資一A2100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)273 貸,應(yīng)付賬款一大光2373 2 借,在途物資一B12000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1560 貸,銀行存款 3 借,原材料一C4000 借,原材料一D4000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1040 貸,銀行存款6000 貸,應(yīng)付賬款一大同3040 4 借,應(yīng)付賬款一大光2473 借,應(yīng)付賬款一大同3040 貸,銀行存款 5 借,在途物資一A690/(5+10)*5=230 在途物資一B690/(5+10)*10= 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)62.1 貸,銀行存款 6 借,原材料一A2100加690/(5加10)*5 借,原材料一B12000加B690/(5加10)*10 貸,在途物資一A2100加690/(5加10)*5 貸,在途物資一B12000加B690/(5加10)*10

