
老師,在日常銷售中實收金額與銷貨單金額有個差額,這個差額可以做紅沖發(fā)票處理嗎?還是只能入銷售費用,如果是銷售費用能稅前扣除嗎?怎么處理更好呢?
答: 你好,是與發(fā)票有差額嗎?
老師,18年收到的成本票,19年才發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在對方重新給我們開正數(shù)和負(fù)數(shù)(紅沖)發(fā)票,那去年開錯的那個發(fā)票還能在18年稅前扣除嗎?
答: 名稱稅號這兩個不對的,不能扣除
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有的費用沒有發(fā)票,我可以做銷售折讓嗎?銷售費用折讓可以稅前扣除嗎?
答: 費用折讓?這個銷售折讓是需要銷售方開紅字發(fā)票才可以 ,費用折讓你的意思是?少收款? 不能稅前扣除


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2020-12-19 12:53
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