
我單位宏路園林,全資成立安宏達(dá)法人獨(dú)資公司,現(xiàn)在安宏達(dá)已經(jīng)在工商局注銷執(zhí)照,但是安宏達(dá)欠宏路園林其他應(yīng)收帳款100萬,我在宏路園林賬上能做壞賬損失處理嗎,在所得稅前能抵扣嗎,謝謝老師
答: 同學(xué)你好,需要對(duì)方出具不預(yù)付款的證明 ;然后做壞賬在稅前扣除;
壞賬準(zhǔn)備科目中其他應(yīng)收款 應(yīng)收賬款都要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
答: 是的,有壞賬準(zhǔn)備,就要計(jì)提對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們六月份對(duì)其他應(yīng)收款一共39868.57元計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備按5%,借:資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備 1993.43 貸:壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備 1993.43 還根據(jù)這個(gè)數(shù)的25%計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn) 借:遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時(shí)性差異-壞賬準(zhǔn)備 498.36 貸 :所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 498.36 。。7月份其他應(yīng)收款收回 12828.57 ,那分錄需要寫幾個(gè)啊,都需要怎么寫呢,,迷茫
答: 反向沖減計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備和 遞延所得稅資產(chǎn)即可。一般建議遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債在年底核算一次即可。


野百合-付秀榮 追問
2020-12-18 16:20
立紅老師 解答
2020-12-18 16:26