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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-23 09:09

那我本次開具發(fā)票的金額會(huì)小于上次人家給我們開票的金額,而且已經(jīng)計(jì)提折舊費(fèi)用了,我的賬務(wù)上跟稅務(wù)上怎么處理啊

王雁鳴老師 解答

2016-09-23 09:05

您好,頂賬給貴公司的供應(yīng)商,要再按貴公司與供應(yīng)商所頂賬金額,開具增值稅專用發(fā)票。

王雁鳴老師 解答

2016-09-23 09:20

您好,您的賬務(wù)處理是用固定資產(chǎn)清理科目來(lái)操作
1、開具發(fā)票后,
借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱
貸:固定資產(chǎn)清理
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2、結(jié)轉(zhuǎn)頂賬固定資產(chǎn)
借:累計(jì)折舊
     固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)
3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
如果固定資產(chǎn)清理是借方余額
借:營(yíng)業(yè)外支出 
貸:固定資產(chǎn)清理
如果固定資產(chǎn)清理是貸方余額
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入

稅務(wù)處理就是開票的稅與其他業(yè)務(wù)合并交納。

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可以的。。。。。。。。。。。
2015-10-29 14:07:53
你好,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入就可以。
2021-09-12 17:54:37
你好,他們有富裕的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
2019-05-28 17:38:47
和貨一起退回去給他們。
2019-05-22 15:27:49
您好,1、做無(wú)票收入處理,2、按出口0稅率操作,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
2018-06-29 23:40:06
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