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三月初相見
于2020-12-18 11:24 發(fā)布 ??520次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2020-12-18 11:25
你好!沒有票也可以先入賬了,按實際業(yè)務(wù)入賬。
三月初相見 追問
2020-12-18 11:30
比如我們對公出了1000元,但是沒有發(fā)票可以做,只有收據(jù)等,怎么做賬呢?有風險嗎
宋生老師 解答
2020-12-18 11:32
你好!可以做賬,但是不能稅前扣除
2020-12-18 11:33
是做匯算清繳的時候不能稅前扣除對么
2020-12-18 13:27
你好!是的,匯算清繳不能扣除。
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公司應(yīng)該怎么設(shè)銀行賬戶,因為有些管理費用付出去沒有票,怎么做賬呢
答: 你好!沒有票也可以先入賬了,按實際業(yè)務(wù)入賬。
請問非盈利組織的銀行賬戶管理費用是計和籌資費用還是管理費用呢?
答: 你好,計入管理費用核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問銀行賬戶管理費用我可以入賬管理費用嗎?
答: 您好,應(yīng)該計入管理費用 不過最好計入財務(wù)費用
銀行賬戶收費計入哪個科目?可以“管理費用-銀行賬戶收費”么?還是有更好的科目?
討論
9月季報,錯把汽車保費做進管理費用,并銀行轉(zhuǎn)賬給了本人?,F(xiàn)在12月季報時,想把之前這筆保費的管理費用沖銷掉。想把這季度需要支付的汽車租金,不支付給本人,沖抵之前的保費產(chǎn)生的管理費用,想問這個該怎么做分錄?
沒有收到物管費發(fā)票,但銀行賬單上有支付記錄,能直接做,借:管理費用,貸:銀行存款 嗎?
老師我們公司下面設(shè)了幾個店,但是費用都從總店里走,老板讓以后單獨核算。我記賬時管理費用這樣寫可以嗎?借:管理費用(一店) 貸:銀行存款 可以嗎?銀行賬號都是一個最后核算利潤的時候,怎么處理比較好
老師,就是我們出納不小心,將平常私人的住宿的物業(yè)管理費用對公銀行轉(zhuǎn)賬了,現(xiàn)在怎么處理這個問題?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 296347 個
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三月初相見 追問
2020-12-18 11:30
宋生老師 解答
2020-12-18 11:32
三月初相見 追問
2020-12-18 11:33
宋生老師 解答
2020-12-18 13:27