
小規(guī)模公司稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)候交了一個(gè)增值稅,但是我們?cè)鲋刀愂羌緢?bào),地稅上的附加稅是月報(bào),那我在地稅申報(bào)的時(shí)候是本月交附加稅還是到季報(bào)增值稅的時(shí)候再報(bào)?
答: 你好,等到季度再申報(bào)附加稅
代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已繳的附加稅在增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)已繳項(xiàng)沒(méi)有不能抵扣還需要再填寫(xiě)嗎
答: 你附加稅申報(bào)附加稅實(shí)際抵減,這個(gè)增值稅申報(bào)表只有增值稅,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票跨年作廢分錄怎么寫(xiě)?作廢當(dāng)月未開(kāi)具有專(zhuān)用發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)專(zhuān)用發(fā)票那欄要填寫(xiě)負(fù)數(shù)
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你好,做這個(gè)分錄,金額負(fù)數(shù)
代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)交過(guò)稅 了,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,本期預(yù)繳額提示要填0是怎么回事?
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在本季度紅沖了,7月應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢?
個(gè)人可以代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?個(gè)人提供勞務(wù)報(bào)酬去代開(kāi)發(fā)票,會(huì)涉及到交哪幾個(gè)稅?


鄒老師 解答
2016-09-22 09:59
鄒老師 解答
2016-09-22 10:26