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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-09-22 10:28

贈送裝飾品的會計處理  裝飾公司來結(jié)算時,你們的庫存商品并沒有增多啊,為什么要借庫存商品呢? 你們銷售汽車是主營業(yè)務(wù),而贈送的裝飾是為了更好的銷售汽車,所以說贈送的裝飾作為一項銷售費用是最為合理的
贈送裝飾: 借:銷售費用 
  貸:應(yīng)付賬款-裝飾公司 裝飾公司來結(jié)算時: 借:應(yīng)付賬款-裝飾公司    貸:銀行存款
為什么不直接沖成本

王雁鳴老師 解答

2016-09-21 23:23

您好,
1、如果是收到的實物返利,收到實物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: 
(1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則: 
借:庫存商品 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:主營業(yè)務(wù)成本 
(2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則: 
借:庫存商品 
貸:主營業(yè)務(wù)成本 
2、如果是首先現(xiàn)金返利,即直接返還貨款:

收到銷售返利現(xiàn)金時,沖減銷售成本,如果對方開具紅字發(fā)票時,應(yīng)將進項稅金轉(zhuǎn)出。 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務(wù)成本 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)  
    此時是沖減銷售成本的,不會確認收入。根據(jù)開出的發(fā)票去進行稅務(wù)處理。

王雁鳴老師 解答

2016-09-22 13:52

您好,您的描述我沒有理解,即然是贈送的,那為什么結(jié)算時: 借:應(yīng)付賬款-裝飾公司    貸:銀行存款
。

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您好, 1、如果是收到的實物返利,收到實物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2、如果是首先現(xiàn)金返利,即直接返還貨款: 收到銷售返利現(xiàn)金時,沖減銷售成本,如果對方開具紅字發(fā)票時,應(yīng)將進項稅金轉(zhuǎn)出。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 此時是沖減銷售成本的,不會確認收入。根據(jù)開出的發(fā)票去進行稅務(wù)處理。
2016-09-21 23:23:06
您好,汽車經(jīng)銷企業(yè)收取汽車生產(chǎn)企業(yè)折扣,分三種情況分錄 1、汽車經(jīng)銷企業(yè)收取汽車生產(chǎn)企業(yè)折扣,所收取的折扣,汽車生產(chǎn)企業(yè)在隨貨物開具的增值稅發(fā)票中以負數(shù)列示,作會計處理如下:   借:庫存商品——汽車(發(fā)票列示的正數(shù))   庫存商品——折扣(發(fā)票列示的負數(shù))   應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅)   貸:銀行存款或者預(yù)付賬款——某汽車生產(chǎn)企業(yè)(借方科目正負相抵數(shù))   2、汽車經(jīng)銷企業(yè)收取汽車生產(chǎn)企業(yè)折扣,所收取的折扣汽車生產(chǎn)企業(yè)未在隨貨物開具的增值稅發(fā)票中以負數(shù)列示,而在銷貨清單中以負數(shù)列示,作會計處理如下: 借:庫存商品——汽車(銷貨清單列示的正數(shù)) 庫存商品——折扣(銷貨清單列示的負數(shù)) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅)(發(fā)票列示的增值稅合計數(shù)) 貸:銀行存款或者預(yù)付賬款——某汽車生產(chǎn)企業(yè)(借方科目正負相抵數(shù))   3、汽車經(jīng)銷企業(yè)收取汽車生產(chǎn)企業(yè)折扣,所收取的折扣由汽車生產(chǎn)企業(yè)單獨開具負數(shù)增值稅專用發(fā)票,作會計處理如下:   借:庫存商品——折扣(負數(shù))    應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅)(負數(shù))   貸:銀行存款或者預(yù)付賬款——某汽車生產(chǎn)企業(yè)(負數(shù))
2016-09-21 23:55:07
其他業(yè)務(wù)收入,折舊其他業(yè)務(wù)成本
2018-11-23 22:44:20
這個可以計入管理費用—汽車費用
2019-07-03 10:32:04
借;管理費用——維修費 貸;銀行存款等科目 9300
2017-12-29 14:27:45
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