你好,老師。公司為一般納稅人,收到加工面紗的加工費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
苗條的冬日
于2020-12-14 20:51 發(fā)布 ??876次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2020-12-14 20:58
同學(xué)您好,您應(yīng)該記入委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款
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同學(xué)您好,您應(yīng)該記入委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款
2020-12-14 20:58:48

你好 意思是你們共用了電費(fèi) 。然后對(duì)方用了。 你要開票給對(duì)方 。 實(shí)際你們收到了電力局的發(fā)票了?
2019-12-27 10:44:29

您好,先做預(yù)付賬款,借預(yù)付賬款貸銀行存款,當(dāng)期可以先暫估費(fèi)用,借相關(guān)成本費(fèi)用,這科目,貸預(yù)付賬款暫估,你回來(lái)發(fā)票時(shí)在紅沖暫估這個(gè)分錄,按照發(fā)票金額入賬
2020-07-07 15:58:20

你好 可以先暫估費(fèi)用 后面回來(lái)發(fā)票紅沖暫估 ,按發(fā)票金額入賬
2020-07-07 11:30:28

借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款
2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄:公司建立了工會(huì)組織,會(huì)計(jì)分錄編制如下:借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款——單位工會(huì),其他應(yīng)付款——上級(jí)工會(huì)。借:其他應(yīng)付款——單位工會(huì),其他應(yīng)付款——上級(jí)工會(huì),貸:銀行存款
2021-08-06 14:42:11
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