
請問殘疾人保障金具體記在其他應(yīng)付款還是應(yīng)交稅費呢?計提和繳納時的具體會計分錄怎么做?
答: 借管理費用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
謝謝老師,那這個會計分錄是這樣的嗎借:銀存/現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——客戶 應(yīng)交稅費——相關(guān)稅費
答: ???什么呢
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工資、社保和個稅的計提分錄是怎樣的?為什么社保計提在其他應(yīng)付款,個稅計提在應(yīng)交稅費里面?
答: 借;管理費用等科目 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸;應(yīng)付職工薪酬 計提個稅 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費-個人所得稅
項目經(jīng)理自己提前預(yù)交的稅費分錄是不是借:應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款-我們又不用應(yīng)付那其他應(yīng)付款怎么沖減。 做在成本里沖減對不對
如果公司的部分收入為了不參與交稅,做到其他應(yīng)付款中,那么以后如何處理這筆分錄啊,銀行帳上總不能到時候把這筆收入轉(zhuǎn)到私人卡中吧?
實際支付往款時,財務(wù)會計:借:其他應(yīng)付款1000 貸:額度1000, 預(yù)算會計分錄該怎么做? 謝謝
支付工資時借:應(yīng)付工資 20000 貸:其他應(yīng)付款——法人 20000這種會計分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據(jù)
我們單位有筆錢在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在需要調(diào)到其他收入里面發(fā)獎金,請問一下會計分錄怎么做


檸梔^O^ 追問
2016-09-21 10:15
檸梔^O^ 追問
2016-09-21 10:43
李老師 解答
2016-09-21 09:58
李老師 解答
2016-09-21 10:07
李老師 解答
2016-09-21 10:35
李老師 解答
2016-09-21 10:52