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送心意

韋老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-12 21:16

你好!你一月開(kāi)始建賬要用12月份的科目余額數(shù)據(jù)建賬。

y0 追問(wèn)

2020-12-12 23:01

好的-12月份的科目余額表的貸方都為0是嗎?

韋老師 解答

2020-12-13 09:05

科目余額表的借方要和貸方相等的哦

y0 追問(wèn)

2020-12-13 09:41

老師:我是要弄期初余額,我是要結(jié)12月份的帳,因?yàn)橹岸紱](méi)有正規(guī)記賬,我想把12月的總帳平衡后,一月份開(kāi)始正規(guī)記賬。

韋老師 解答

2020-12-13 09:59

你可以歸納一下12月份科目余額建賬。

y0 追問(wèn)

2020-12-13 10:45

老師:他是科目余額也沒(méi)有,什么帳都沒(méi)有,只有簡(jiǎn)單的流水帳,也是比較亂的,現(xiàn)在是盤點(diǎn)資產(chǎn)庫(kù)存、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金。做一個(gè)總帳、

韋老師 解答

2020-12-13 10:49

只能是盤點(diǎn)作為期初數(shù)依據(jù)了,建議應(yīng)收應(yīng)付賬款你要和客戶供應(yīng)商對(duì)好賬再做期初數(shù)。

y0 追問(wèn)

2020-12-13 10:52

好的、期初數(shù)據(jù)有了后,我要弄試算平衡嗎?麻煩老師提點(diǎn)我?guī)讉€(gè)步驟-感謝感謝-我這邊完全沒(méi)有頭緒

韋老師 解答

2020-12-13 11:08

要試算平衡才能建得了賬的,你先收集科目余額期初數(shù),然后到軟件建賬套,輸入期初數(shù)試算平衡就可以了。

y0 追問(wèn)

2020-12-13 11:25

好的、謝謝老師、老師:應(yīng)收賬款科目里面的二級(jí)科目有50多家客戶的話需要一家家的名稱填寫二級(jí)科目嗎?

韋老師 解答

2020-12-13 11:42

需要的,因?yàn)槟闾盍硕?jí)科目才知道那個(gè)客戶欠了多少錢。

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同學(xué)你好 那就算次日的就行了
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