
老師,您好。我們2018年的應(yīng)該購買的固定資產(chǎn)沒有買。年底就做了其他應(yīng)付款,錢在應(yīng)返還額度里。按新行政事業(yè)單位會計制度,現(xiàn)在購買了固定資產(chǎn),怎樣賬務(wù)處理呢。
答: 你好,同學。沒購買,其他應(yīng)付款,你當時 如何做的
師你好,我是事業(yè)單位執(zhí)行政府會計制度。17年有筆帳借:其他應(yīng)付款-職業(yè)年金 11500.72,貸:零余額帳戶,今年應(yīng)該怎么調(diào)整過來
答: 你好,同學。 你是什么原因要調(diào)整回來。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位政府會計制度,2018年有一筆款應(yīng)該列事業(yè)支出,當時做的其他應(yīng)付款,2019年怎么糾正。
答: 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 月末借:累計盈余 貸:以前年度盈余調(diào)整。

