
老師,請問老板拿來一張事務(wù)所去稅務(wù)局代開的專票,開的名稱為咨詢費,本月已認證,金額為68.60元,申報進項抵扣時,本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表3%的進項,咨詢費屬于現(xiàn)代服務(wù),進項3%下面沒有現(xiàn)代服務(wù)進項,應(yīng)該填在哪一欄內(nèi)呢?
答: 附表三,第六行
請問公司食堂從個人手中購菜,由個人去稅務(wù)局代開普票,可以按票上金額*9%,做進項稅額抵扣嗎?
答: 你好,免費食堂的不能抵扣了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司新建廠房取得的鋼構(gòu)材料進項稅額抵扣,是要去稅務(wù)局申請嗎
答: 這個不用去申請的??梢缘挚?。
企業(yè)外夠苗木,有的從稅務(wù)局帶開的免稅普票,有的是收到企業(yè)的免稅普票,這些普票可以計算抵扣進項稅額么?
老師 1、進項稅額抵扣如何操作 是去稅務(wù)局的機器上認證嗎2、課堂里面關(guān)于進項稅額抵扣的操作課程有哪些3、我們公司買了稅控盤,是可以全額抵扣嗎,如何操作
老師,這題好像不對吧。外購取暖器用于集體福利,不得抵扣進項稅額,怎么可能算作收入呢?這樣不是增大收入基數(shù),計算招待費那些限額的時候稅務(wù)局允許嗎?