
今年1月份,公司賬上的進項稅記了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),這筆進項票在認證系統(tǒng)上實際沒有抵扣掉,那現(xiàn)在待抵扣的進項稅還有很多,這筆現(xiàn)在暫時不打算抵扣了,我賬上要怎么把這個進項稅調(diào)整過來?賬上是把這筆做銷售費用了,這筆進項掛銷售費用,這樣可以嗎?
答: 借待認證進項稅額,借進項稅額,負數(shù),這樣掛著,
開進項稅票返點怎么做分錄?銷售方給購買方的返點,借,銷售費用-進項稅票返點嗎?
答: 你好,是的,既然銷售費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,現(xiàn)在情況是這樣的。公司幫關(guān)聯(lián)公司墊付了費用,當時是借:銷售費用,待認證進項稅額,待銀行?,F(xiàn)在對方公司把錢打過了,我要怎么做
答: 同學你好 借:銷售費用? 負數(shù) 待認證進項稅額? 負數(shù) 貸:銀行? ?負數(shù)

