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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-12-10 12:46

之前沒銷售前抵扣分錄 
借,年初未分配利潤  100
貸,存貨   100
現(xiàn)在銷售了,那么這個就實現(xiàn)了對外銷售
借,年初未分配利潤  100
貸,營業(yè)成本  100

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之前沒銷售前抵扣分錄 借,年初未分配利潤 100 貸,存貨 100 現(xiàn)在銷售了,那么這個就實現(xiàn)了對外銷售 借,年初未分配利潤 100 貸,營業(yè)成本 100
2020-12-10 12:46:08
你好 借 在建工程 貸應付職工薪酬
2019-10-19 14:09:37
3、 借:待處理財產(chǎn)損溢 46330 貸:原材料 40000 貸:材料成本差異 1000 (40000*0.025) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 5330 (41000*13%) 借:其他應收款 30000 借:管理費用 36330 貸:待處理財產(chǎn)損溢 46330 4、 期末實際成本=(280000%2B520000-300000-100000-40000)*(1%2B2.5%)=369000; (時間關系,請追問)
2020-06-18 09:07:24
借:應付職工薪酬 200 貸:銀行存款 155 應交稅金-個人所得稅 5 其他應付款-代扣個人養(yǎng)老金 20 其他應付款-代扣個人住房公積金 20
2018-11-04 09:57:41
您好 結轉成本 借 主營業(yè)務成本1000*70=70000 貸庫存商品70000 第四題 借 應收賬款 負數(shù)表示 貸 主營業(yè)務收入 負數(shù)表示 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 負數(shù)表示
2020-05-26 17:12:18
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