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老師,我們是建筑公司,之前的很多材料都是甲供,記到應收賬款,現(xiàn)在要竣工結(jié)算了,這些甲供應該是扣減已付款,請問怎么做賬務調(diào)整?
老師我們是子公司,集團需要填內(nèi)部表,有往來抵消表,交易抵消表,現(xiàn)金流抵消表,這三張表怎么填?有應收賬款的時候填哪張?當月開票當月收錢填哪張?

