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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-09 14:06

你好
借:原材料 70702.80
增值稅  這里應(yīng)該是差額
貸:銀行存款  71926

00 追問

2020-12-09 14:10

同上問題,這不平呀?
借:原材料70002.77
       稅(進(jìn)項(xiàng))700.03
貸:銀行存款71926

王超老師 解答

2020-12-09 14:14

你好,差額一般是繼續(xù)掛賬的

00 追問

2020-12-09 14:15

同上問題,掛什么科目?

王超老師 解答

2020-12-09 14:17

你好,這個(gè)差額是放在應(yīng)付賬款科目的

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你好 借:原材料 70702.80 增值稅? 這里應(yīng)該是差額 貸:銀行存款? 71926
2020-12-09 14:06:05
借預(yù)付賬款127616.2 貸銀行 材料是你銷售給對(duì)方的嗎?如果是的話, 借預(yù)付賬款,對(duì)方企業(yè)2360 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2022-08-19 18:41:49
借:工程物資 31189 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 5302 貸:銀行存款 36491
2017-04-28 11:30:48
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-08-19 09:48:20
你好是一般納稅人嗎,不是直接做借原材料,4200 貸預(yù)付賬款4200 付款做借預(yù)付賬款,貸銀行15400
2021-07-03 11:10:07
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