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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-12-08 18:36

你好,已經(jīng)跨年了嗎?

木子麗 追問

2020-12-08 19:39

還沒跨年,跨月了

龍楓老師 解答

2020-12-08 19:39

你好,跨月調(diào)整在當月就行的

木子麗 追問

2020-12-08 19:53

調(diào)整分錄怎么寫

龍楓老師 解答

2020-12-08 19:59

您具體說一下業(yè)務怎么做錯了,原來是咋做的

木子麗 追問

2020-12-08 20:22

收到賠償款,當時做的分錄是借:銀行存款 貸:營業(yè)外支出,正確的應該是借:銀行存款      貸:營業(yè)外收λ

龍楓老師 解答

2020-12-08 20:22

你好,借 營業(yè)外支出 貸 營業(yè)外收入

木子麗 追問

2020-12-08 21:12

哦,一點就通,謝謝

木子麗 追問

2020-12-08 21:20

還有一筆付款分錄是:借:管理費用  100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100   貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100   貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費用其實只付100出去

龍楓老師 解答

2020-12-09 12:17

你好,如果您沖減了科目余額表應該只有一百的呢

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相關(guān)問題討論
你好,已經(jīng)跨年了嗎?
2020-12-08 18:36:38
你好;對不起;怎么會多了那么多;? 你把明細賬和你實際做賬的金額一筆筆對; 不應該差異那么多; 不能直接一筆調(diào)整;? 要有依據(jù)的?
2024-04-10 09:51:04
你好嗯嗯,可以這樣做的呢
2020-04-14 10:54:32
你好 是不付款了的話 就走營業(yè)外支出
2018-12-19 15:24:39
你好你這個之前做營業(yè)外支出么,那現(xiàn)在做借營業(yè)外支出 負數(shù), 借銀行,這樣,不做貸方做貸方虛增本年累計發(fā)生額
2021-07-07 14:46:42
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