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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-14 13:58

我公司是購(gòu)貨方,買來(lái)的材料有部分不能用,總的貨款已支付。現(xiàn)在已把部分不能用的材料,以半價(jià)的形式退給供貨方,1、減少的這部分材料我這個(gè)月如何做賬,2、退的貨款沖抵本月欠供貨方的貨款,如何做會(huì)計(jì)分錄?

鄒老師 解答

2015-10-14 22:08

借;應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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我公司是購(gòu)貨方,買來(lái)的材料有部分不能用,總的貨款已支付?,F(xiàn)在已把部分不能用的材料,以半價(jià)的形式退給供貨方,1、減少的這部分材料我這個(gè)月如何做賬,2、退的貨款沖抵本月欠供貨方的貨款,如何做會(huì)計(jì)分錄?
2015-10-14 13:58:55
這300如果對(duì)方不需要支付了 你們計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目
2020-04-16 14:58:51
借:應(yīng)付賬款5貸:銀行存款5,借銀行存款3.4貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3.4
2017-02-27 08:06:26
你這是提供服務(wù) 你確認(rèn)收入 借,應(yīng)收帳款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收款 借,銀行存款 貸,應(yīng)收帳款
2019-12-23 22:01:56
你好 發(fā)票是按什么金額開(kāi)的呢?
2020-07-02 12:46:36
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