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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-12-06 19:01

你好,根據(jù)你的描述,在還沒有收到發(fā)票前,先放到應(yīng)收賬款,等到拿到發(fā)票,再確認應(yīng)付賬款減少是不可行的。
因為這兩個是不同的科目,建議統(tǒng)一在應(yīng)收賬款里面核算的

chuzhujun 追問

2020-12-06 19:25

哎呀呀老師,不好意思打錯字了,問題是這樣的:我現(xiàn)在購買原材料,先把錢付出去了,原材料沒有拿到,發(fā)票也沒有收到,我先掛到應(yīng)收賬款嗎?比如借應(yīng)收賬款增加,貸銀行存款減少,等發(fā)票拿到原材料入庫后,再借原材料增加,應(yīng)收賬款減少。這樣子是否可行?如果可行是不是正規(guī)操作呢?

chuzhujun 追問

2020-12-06 19:25

這樣應(yīng)該就是您說的那樣了是吧?

chuzhujun 追問

2020-12-06 19:25

這種方式屬于正規(guī)操作嗎

王超老師 解答

2020-12-06 20:34

你好
這樣是可以的
前面付錢的時候
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
等到原材料入庫
借:原材料
增值稅
貸:應(yīng)收賬款
銀行存款    這里是支付手續(xù)費,運費等的

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相關(guān)問題討論
收到發(fā)票才是 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款
2016-03-22 19:39:52
二級科目這兩個掛的是一個嗎?如果是的話,現(xiàn)在就可以做, 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款。
2022-04-01 08:58:58
可以的,可以這樣處理,可以。
2023-10-25 11:27:01
付款了嗎?付款了直接按第二個做。
2020-04-08 15:17:12
你好,根據(jù)你的描述,在還沒有收到發(fā)票前,先放到應(yīng)收賬款,等到拿到發(fā)票,再確認應(yīng)付賬款減少是不可行的。 因為這兩個是不同的科目,建議統(tǒng)一在應(yīng)收賬款里面核算的
2020-12-06 19:01:41
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