
老師,你好,我剛到一個土方土建的公司,之前是一個老師傅業(yè)余管的進(jìn)出賬,就本子登記下支出什么的,現(xiàn)在花出的錢太多所以讓我?guī)椭硐聨さ怯浌镜牧魉~,我拿著公司的備用金卡,他取了幾萬塊用于工程的各類支出,這筆錢我要怎么做按預(yù)支做其他應(yīng)收款還是別的?以后都是這樣,他需要錢我取了給他,他寫領(lǐng)款單,回頭拿單子貼報銷單,但領(lǐng)走的錢怎么入賬?
答: 你好!在其他應(yīng)收款科目下核算按備用金處理就可以
2月水費(fèi)1000元,轉(zhuǎn)賬2000元,多轉(zhuǎn)了1000元,報銷單上也是1000。這個多轉(zhuǎn)的部分做其他應(yīng)收款處理的話,我想問要領(lǐng)導(dǎo)簽字不
答: 需要的 這個得是付款申請
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,老師,幾個月前員工小李借了1萬,這個作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報銷都是重新付款給他,另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中,這個500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實(shí)際他欠公司9500,現(xiàn)在他有一個2000元的報銷單,需要抵借款,賬務(wù)處理時是9500-2000,還是10000減2000,具體分錄怎么做,期待老師您的回復(fù),謝謝
答: 借其他應(yīng)收款—李10000 貸銀行存款或是現(xiàn)金10000 借銀行存款—支付寶500 貸其他應(yīng)付款—李500 借管理費(fèi)用2000 貸其他應(yīng)收款—李2000

