
老師買回來辦公室用的桌椅,采用先入庫,發(fā)票隔了月才回來,公司之前的會計入庫時先暫估,入原材料,然后發(fā)票來了再沖暫估,領(lǐng)用時再進(jìn)費(fèi)用,這樣做對嗎?若是公司規(guī)定必須入庫了再領(lǐng)用正確賬務(wù)該如何處理
答: 這個要做也是做固定資產(chǎn),不是做原材料, 借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款之后折舊就可以,或者是是借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品,貸其他應(yīng)付款暫估款,之后領(lǐng)用,借管理費(fèi)用,貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品
老師:您好!購入原材料未取得發(fā)票,首先按暫估入庫,過幾個月后收到發(fā)票,發(fā)票金額與暫估入庫金額不一致,可以先用沖銷暫估會計分錄(紅字金額)沖銷嗎?然后再來與發(fā)票金額入庫做藍(lán)色的會計分錄嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?
答: 你好,學(xué)員 先暫估,然后沖回暫估,按照發(fā)票重新做賬的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,之前領(lǐng)用原材料沒有收到發(fā)票,是暫估入庫,暫估入庫后又按照暫估價格領(lǐng)用了,現(xiàn)在收到發(fā)票了,請問之前按照暫估價格領(lǐng)用的了賬務(wù)處理如何做
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛 之前的分錄

