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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-09-13 08:45

計提工資怎么做的?

Yy 追問

2016-09-13 09:00

我4月份開始就是按這個分錄做了,可是我的預提費用科目里就沒有這個分錄,且余額在借方了

Yy 追問

2016-09-13 09:01

這是余額表,不知道哪里錯了

宋生老師 解答

2016-09-13 08:42

您好!這個就是有一部分錢是屬于這個期間的,但是會在以后期間支付。比如有個工程,預計還要支付2萬元才能完工。但是現(xiàn)在又必須要有個結算。所以就先預提2萬元的工程成本出來。以后支付。
你那個是預提少了,需要補提。

宋生老師 解答

2016-09-13 08:49

您好!借:管理費用-工資等 貸:應付職工薪酬。

宋生老師 解答

2016-09-13 09:02

您好!您的分錄是什么?計提跟支付工資的分錄。

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您好!這個就是有一部分錢是屬于這個期間的,但是會在以后期間支付。比如有個工程,預計還要支付2萬元才能完工。但是現(xiàn)在又必須要有個結算。所以就先預提2萬元的工程成本出來。以后支付。 你那個是預提少了,需要補提。
2016-09-13 08:42:30
您好 借方有余額是還有沒結轉(zhuǎn)到本年利潤的金額
2022-04-16 09:46:17
購買東西 借庫存200 貸應付200 對方如果也買了你的東西 借應付賬款300 貸主營業(yè)務收入300 或你還款多付了,借應付300 貸銀行300 這個自己看一下賬的明細。
2021-01-05 11:50:38
結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本沒有結轉(zhuǎn)平
2017-03-21 16:30:49
你好,檢查一下憑證,是不是不平?或者科目余額表有錯? 咱是用什么軟件做賬的?
2019-01-18 18:37:40
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