老師您好,一般納稅人企業(yè)做了下面這兩張憑證,結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄怎么做?平賬 銷售收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額 進(jìn)項票: 借:庫存商品 ??????? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)稅金:?
企鵝
于2020-12-02 08:13 發(fā)布 ??1219次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-12-02 08:14
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

是本期的銷項稅—進(jìn)項稅
2019-03-07 11:27:53

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

學(xué)員你好,收入合計1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48應(yīng)交增值稅
2月應(yīng)交42953.48-20647.51=22305.97
2月進(jìn)項=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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企鵝 追問
2020-12-02 08:39
玲老師 解答
2020-12-02 08:41