老師增值稅這塊不是很明白,1、請問月底在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。2、如本月無銷項無抵免,進項發(fā)票未認證勾選(發(fā)票聯(lián)只登記入賬)。請問月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?3、如發(fā)票和下個月票一起認證勾選,是否應該下月底一起做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呢?
過過
于2020-12-02 06:24 發(fā)布 ??727次瀏覽
- 送心意
王老師1
職稱: 會計從業(yè)資格
2020-12-02 07:01
1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2、不需要
3、是的
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我寫的那些都對
2019-01-04 11:27:13

1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2、不需要
3、是的
2020-12-02 07:01:20

好像不是這么做的
2025-01-03 16:52:52

你好老師!交了增值稅就有附加稅和企業(yè)所得稅,這些會計分錄怎么做。謝謝
2022-01-02 14:10:12

你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
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