
老師,應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)還可以抵稅嗎
答: 你好 稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)計(jì)入留底稅額里面 不影響抵扣
稅控盤的維護(hù)費(fèi)抵稅分錄可以直接是是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 嗎? 還是要先將銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
答: 第一種結(jié)轉(zhuǎn)就可以的了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問開票稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280可以抵稅,那是不是假設(shè)本月銷項(xiàng)稅額500,進(jìn)項(xiàng)勾選稅額20,稅控維護(hù)費(fèi)280,那本月應(yīng)交增值稅=500-20-280?
答: 你好 對是 這樣處理和抵扣??


Yayayoga 追問
2020-12-01 19:30
王老師1 解答
2020-12-01 19:36