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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-12 15:15

請老師看看我做的對不對:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入  應交稅費--應交增值稅。計提勞務職工的工資:借:勞務成本 貸:應付職工工資。同時結轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本。請問"結轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本"這筆分錄是做在收入分錄后面,還是計提工資分錄后面?

krtty 追問

2016-09-12 15:19

好的,謝謝

鄒老師 解答

2016-09-12 15:04

你好,分錄是這樣處理
確認了收入,就結轉(zhuǎn)對應的勞務成本,而不管是否發(fā)放

鄒老師 解答

2016-09-12 15:16

你好,最后一筆在確認收入的后面
一般是先計提工資,然后確認收入,結轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2016-09-12 15:20

不客氣,祝你學習愉快,工作順利。

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你好。銷售了,庫存商品結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
好,如果你們是服務行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08
不是的 結轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2018-10-09 15:56:45
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好,主營業(yè)務成本結轉(zhuǎn)至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
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