老師,我們公司辦公場所租金發(fā)票5-8月份的開在同一張普通發(fā)票上,但是我之前5-8月每月都有做分錄:借:管理費用-房租費貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在8月份才收到發(fā)票,怎么做賬呢,每個月?lián)p益已經(jīng)結轉(zhuǎn),財務報表也已經(jīng)生成上報國稅了,現(xiàn)在怎么辦呢
環(huán)環(huán)
于2016-09-12 11:36 發(fā)布 ??762次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2016-09-12 11:42
我們是代理記帳公司,比較少使用應收應付,預付,預收,都是用其他應收應付。那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,財務報表已經(jīng)報送了
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你之前做錯了吧 借管理費用 貸應付賬款暫估 然后借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金 收到票后借應付 貸預付
2016-09-12 11:37:54

同學你好!
可以選擇不抵扣,因為金額小,或者 雖然在稅局網(wǎng)站上看這些發(fā)票了,但是,實際并沒有去拿發(fā)票 等等,
如果現(xiàn)在抵扣的話,直接把匯總數(shù)據(jù),在增值稅申報表 附表2年,手動錄入。(有專門的一行的)
2024-12-09 11:16:41

你這個之前跨年吧,之前跨年那個做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款,2019年直接補上借管理費用 貸其他應付款就可以
2020-01-01 10:17:55

您好
一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄,
借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金
2019-07-08 12:39:12

你好!你的分錄正確(80塊不應算在內(nèi))
2018-01-22 06:33:28
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