
老師,上個(gè)月的時(shí)候由于庫存不夠,就暫估入庫,分錄:借:庫存商品 (應(yīng)該是含稅的金額嗎),貸:應(yīng)付,由于利潤太大,費(fèi)用少,在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就把暫估入庫的庫存給結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月發(fā)票到了,是不是應(yīng)該把上月的暫估沖紅,庫存不能再結(jié)轉(zhuǎn)了吧?希望老師給我解釋一下并且能給我做一個(gè)正確的分錄。謝謝
答: 暫估入庫的是不含稅金額,發(fā)票到了借:庫存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付帳款(負(fù)) 收到發(fā)票借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款
您好 以前多記了庫存商品5萬 ,分錄想更正補(bǔ)一個(gè)分錄借應(yīng)付賬款5萬 貸 庫存商品5萬借庫存商品5萬 貸利潤分配未分配利潤5萬這個(gè)可以中間的庫存商品省去直接借應(yīng)付賬款5萬 貸利潤分配未分配利潤嗎
答: 可以的,可以這么做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我?guī)齑娴纳唐纷隽私鑾齑嫔唐?,貸利潤分配-未分配利潤,我的利潤表怎么還是負(fù)數(shù)
答: 利潤表還有其他項(xiàng)目呢。

