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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-09 14:33

就是如果都盤好了,資產(chǎn)還是不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,不是就要調(diào)平嗎,不是就是說像我剛剛說的那么調(diào)嗎?但是我就是不理解

只若初見 追問

2016-09-09 14:37

這個(gè)書上不是這么說的嗎?

鄒老師 解答

2016-09-09 14:29

你好,需要根據(jù)所有明細(xì)科目的余額建賬的,而不是這樣籠統(tǒng)的倒推金額 的

鄒老師 解答

2016-09-09 14:34

盤點(diǎn)的差額需要按規(guī)定處理的          
而不是這樣把差額計(jì)入某個(gè)科目

鄒老師 解答

2016-09-09 14:40

你好,建賬的前提是需要知道期初的所有明細(xì)數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
是加上未分配利潤的期初數(shù)?
2022-01-24 12:25:55
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會(huì)計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2019-10-22 15:39:31
是的,就是這兩個(gè)科目的合計(jì)金額
2020-04-07 17:02:33
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