
老師,做賬時暫估材料金額需要附什么資料嗎
答: 您好 ,可以簡要寫一個說明
老師好!原材料暫估入帳,紅沖后入帳的原材料數(shù)量金額要一致嗎?
答: 不用的,按你發(fā)票的就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 原材料暫估多了 跨年的 現(xiàn)在該怎么做賬
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)調(diào)整

