
老師,您好!上月我司購(gòu)入一批設(shè)備,貨款86000,發(fā)票已認(rèn)證,后來(lái)有部分材料退回供貨方,對(duì)方也退回一萬(wàn)五貨款,于本月重新開(kāi)具71000專票給我司,那具體的賬務(wù)處理是怎樣的?
答: 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款71000
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司幫A公司代買了1萬(wàn)多元的貨,我們把錢打給了供貨方,供貨方給我們開(kāi)了發(fā)票,后來(lái)A公司又把錢還給我們了,我們也把貨給他們了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
答: 你好,你給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
平銷返利的供貨方怎么做賬務(wù)處理
答: 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款


sunny 追問(wèn)
2016-09-08 16:44
鄒老師 解答
2016-09-08 16:26
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2016-09-08 16:41
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2016-09-08 16:45