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LLL
于2016-09-08 15:44 發(fā)布 ??1201次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-09-08 15:47
我們銷售是有型號的,本來要退回給供應商的,但是對方說她們的進項發(fā)票是沒有型號的,所以他們銷項發(fā)票也沒型號。我能要求他們必須開有型號的發(fā)票過來嗎
LLL 追問
2016-09-08 15:50
好的,謝謝
鄒老師 解答
2016-09-08 15:45
你好,如果你銷售有型號,采購過來需要有發(fā)票開具型號的
2016-09-08 15:49
你好,他們的發(fā)票是他們的事情,你可以要求對方開具有型號的
不客氣,祝你學習愉快,工作順利。
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老師,供應商開過來的發(fā)票沒有寫型號,對我們做外帳是不是有所影響?
答: 你好,如果你銷售有型號,采購過來需要有發(fā)票開具型號的
我們進貨,錢給清了供應商,對方一直沒有。給我們進賬發(fā)票,外帳。。如何處理帳呢
答: 您好 請問貨收到了么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們正確的物料號是38EUL-05001-A,供應商發(fā)票上開的是38EUL-050001-A ,多了一個0。這張發(fā)票可以入帳嗎?
答: 你好,一般是問題不大 但是要看公司的規(guī)定了
老師好,請問我們新購一臺勾機60萬,供應商只有首期款20萬發(fā)票,這個該如何入帳?
討論
公司有一些供應商贈送的配品沒有發(fā)票,也不知道價錢,應該怎么做帳呀
供應商對帳時和開來的發(fā)票不對,該以哪一個入帳,發(fā)票多5292元
外帳付給供應商的貨款一定走基本帳戶,用老板的個人卡付走現(xiàn)金為什么不可以
外帳付給供應商的貨款一定走基本帳戶,用老板的個人卡付走現(xiàn)金可以嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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LLL 追問
2016-09-08 15:50
鄒老師 解答
2016-09-08 15:45
鄒老師 解答
2016-09-08 15:49
鄒老師 解答
2016-09-08 15:50