老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,我上月開了一張發(fā)票不和對方規(guī)定,這月怎么紅沖啊,紅字信息表在哪里填啊?怎么來的信息表編號?
答: 你好,開具紅字發(fā)票沖銷 在開票系統(tǒng)申請就是了
紅沖發(fā)票是不是一定要先填紅字發(fā)票信息表,然后再開紅字發(fā)票?紅字信息表是一定要填的嗎?未抵扣,銷售方紅沖
答: 開具紅字發(fā)票的。前提是開具紅字信息表,認(rèn)為紅字發(fā)票的錄入界面要求你先把紅字信息表關(guān)聯(lián)上。 如果是當(dāng)月的話直接作廢就行。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,對方?jīng)]有給我們原來開給他們發(fā)票直接給我們紅字信息,我們就可以直接紅沖嗎?
答: 你好 可以的 你自己開紅字發(fā)票來紅沖的
紅字發(fā)票信息表已上傳成功,無需重新上傳。這個是8月份的紅沖發(fā)票已經(jīng)開過了,被我重新點了一下上傳 有沒有關(guān)系
作為購貨方,填寫紅字發(fā)票信息表填開貨物或勞務(wù)名稱沒有紅沖發(fā)票上的編碼,比如,發(fā)票上是墻體廣告費,這邊購貨方紅沖沒有墻體廣告費
老師,因誤勾選發(fā)票不抵扣,讓對方紅沖發(fā)票重新開具。那紅字發(fā)票信息表填寫的時候申請理由怎么寫?發(fā)票還用寄回去嗎?
您好,我是銷售方,購買方已認(rèn)證了發(fā)票,但現(xiàn)在退貨了要紅沖發(fā)票,是否由要購買方來做“紅字發(fā)票信息表”?


平常心 追問
2016-09-08 16:08
鄒老師 解答
2016-09-08 15:36
鄒老師 解答
2016-09-08 16:01
鄒老師 解答
2016-09-08 16:09