
未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項稅-(進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是
一般納稅人,有進(jìn)項稅,進(jìn)項時:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項稅 有銷項稅,銷項時:貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅,那計算式,銷項-進(jìn)項=應(yīng)交稅費(fèi),這個會計分錄怎么寫?
答: 你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項-留抵+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項大于銷項借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。









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