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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2016-09-07 16:28

1.進(jìn)項稅是采購貨物取得的供應(yīng)商開具的發(fā)票;
2.銷項稅是銷售貨物開具給客戶的發(fā)票
3.繳納稅額=銷項稅-進(jìn)項稅
所以進(jìn)項多,說明企業(yè)的承擔(dān)的稅費(fèi)少。

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項-留抵+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
你好 進(jìn)項稅是你購進(jìn)貨物回來 取得進(jìn)項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
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